《中华人民共和国现行审计管理制度与执法监督实务全书》
  • 图书编号:44622
  • 图书类别:经营管理-制度类图书
  • 出版日期:2003年10月
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  • 定    价:¥998.00
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《中华人民共和国现行审计管理制度与执法监督实务全书》内容简介
第一篇 现行中国审计管理制度基础知识
                              第一章 概述
                              第二章 审计的种类、方法
                              第三章 审计人员职业道德和法律责任
                              第四章 审计组织体系
                              第五章 审计制度
                              第六章 审计模式
                              第七章 审计抽样
                              第二篇 会计报表审计基础知识
                              第一章 审计计划
                              第二章 审计证据和审计工作底稿
                              第三章 会计报表审计
                              第四章 资产审计
                              第五章 负债的审计
                              第六章 所有者权益审计
                              第七章 收入和成本费用审计
                              第八章 利润及利润分配的审计
                              第九章 经济效益和经济责任审计
                              第三篇 现行中国审计技术与方法
                              第一章 了解被审计单位基本情况的审计取征和审计工作底稿编制
                              第二章 筹资与投资循环审计
                              第三章 销售和收款循环审计
                              第四章 购货与付款循环审计
                              第五章 生产循环审计
                              第六章 货币资金审计
                              第七章 工薪与人力资源循环审计
                              第八章 审计统计抽样的基本技术与方法
                              第九章 舞弊审计的技术与方法
                              第十章 完成审计工作与审计报告 
                              第十一章 审计报告编制的程序
                              第十二章 资产评估程序与报告
                              第十三章 验资程序与报告及管理建议书
                              第四篇 独立审计管理制度与执法监督
                              第一章 概述
                              第二章 注册会计师及事务所机会主义待业的遏制
                              第三章 独立审计的业务规划
                              第四章 会计师事务所的内部管理
                              第五章 注册会计师职业规范体系
                              第六章 注册会计师行业管理体制
                              第七章 注册会计师协会
                              第八章 注册会计师的法律责任
                              第五篇 内部控制与审计执法监督管理
                              第一章 内部审计概述
                              第二章 内部控制概述
                              第三章 企业内部控制系统的审计
                              第四章 企业内部审计准则依据
                              第五章 内部审计工作计划与项目审计程序
                              第六章 固定资产投资审计
                              第七章 正确处理内部审计与国家审计、内部工程造价部门的关系
                              第八章 金融资产管理公司内部审计管理体制
                              第九章 内部控制制度及其评审
                              第十章 内部控制研究与评价
                              第十一章 国家审计机关内部关系现实与走向
                              第十二章 国家审计与内部审计的关系走向
                              第十三章 内部审计报告 
                              第六篇 审计信息的质量控制与综合分析
                              第一章 审计信息概述
                              第二章 审计质量控制系统
                              第三章 审计风险分析及重要性原则
                              第四章 审计信息的综合分析
                              第五章 会计信息通常采用的造假手法与舞弊审计
                              第六章 审计网络信息化的现状及发展趋势
                              第七章 信息系统审计与信息系统工程监理
                              第八章 审计计算机信息系统安全
                              第九章 审计信息的质量控制
                              第十章 审计信息的应用
                              第十一章 审计信息实例点评
                              第七篇 审计电算化方法与技能技巧
                              第一章 电算化会计信息系统的特点及其对审计的影响
                              第二章 电算化审计概念、程序、特点
                              第三章 电算数据系统的审计
                              第四章 在电子数据处理环境下利用计算机辅助审计技术
                              第五章 电算化会计信息的内部控制
                              第六章 金融资产管理公司电算化审计
                              第七章 审计软件开发的几个实例
                              第八章 计算机舞弊
                              第八篇 现行中国审计执法监督案例分析
                              第一章 审计业务承接和审计规划案例分析
                              第二章 资金筹集和运用审计案例分析
                              第三章 销售与收款业务循环案例分析
                              第四章 购货与付款循环审计案例分析
                              第五章 生产与费用循环审计案例分析
                              第六章 工薪与人事循环审计案例分析
                              第七章 存量资产案例分析
                              第八章 会计报表审计案例分析
                              第九章 合同管理咨询服务案例分析
                              第十章 基本建设审计案例分析
                              第十一章 其它审计案例分析
                              第十二章 审计报告案例分析
                              第十三章 验资案例分析
                              第九篇 独立审计具体准则与独立审计实务公告
                              第一章 独立审计具体准则
                              第二章 独立审计实务公告
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